|
|
Faktúra |
15170125
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
RVC Košice |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/9
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
436,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/9
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
436,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 1/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240020506
|
Preplatok za vodné a stočné
|
-49,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250230
|
GDPR/servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Bros Computing, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
ovocie , zelenina
|
169,74 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024410
|
Oprava konvektomatu
|
730,44 |
s DPH |
10/2024/88
|
|
08.01.2025 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500311
|
Systémová podpora URBIS 01.01.2025-31.03.2025
|
130,87 |
s DPH |
|
2020/672
|
08.01.2025 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2642024
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 12/2024
|
1 290,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.01.2025 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Potlač na tričká
|
231,60 |
s DPH |
10/2024/86
|
|
08.01.2025 |
Preset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243008
|
mäso
|
223,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500009
|
Pelety
|
3 321.00 |
s DPH |
10/2024/89
|
|
08.01.2025 |
MT Pelet, spol. s. r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/4
|
Požičanie lyžiarskej výstroje
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Pepe ski s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
51241324
|
Rašple, svorky stolárske, tričká
|
248,80 |
s DPH |
10/2024/87
|
|
08.01.2025 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1224035188
|
Tréningová bránka
|
205,98 |
s DPH |
10/2024/83
|
|
27.12.2024 |
Sportega s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 350,60 |
s DPH |
10/2024/85
|
|
27.12.2024 |
Matej Ševčík |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024/90
|
Adaptéry, montáž zariadenia, inštalácia SW
|
97,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Family PC, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024/85
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 350,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Matej Ševčík |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24200022
|
potraviny
|
498,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
CBA Verex , a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |