|
Faktúra |
9041016839
|
Spoločenské hry
|
80,92 |
s DPH |
2020/635
|
|
30.11.2020 |
Lidl Slovenská republika, v. o. s. |
Školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2000606
|
Servisná perióda - 11/2020, bezdrôtová myš
|
85,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Materská škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
202000330
|
Za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 19.9.2020 do 18.9.2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komensky Viral s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
Faktúra |
8269558330
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2020-30.09.2020
|
21,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
07.10.2020 |
|
Faktúra |
201000414
|
Pracovné zošity - katolícke náboženstvo
|
128,00 |
s DPH |
2020/561
|
|
23.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
2/24
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 350,60 |
s DPH |
10/2024/85
|
|
27.12.2024 |
Matej Ševčík |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
21300112
|
Revízia pecí Herz
|
1 294,20 |
s DPH |
2020/539
|
|
27.10.2020 |
Herz spol. s r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
2405804961
|
Úhrada poistného 10.11.2020 - 09.11.2021
|
461,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
05.10.2020 |
|
Faktúra |
24200022
|
potraviny
|
498,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
CBA Verex , a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
207003716
|
Dezinfekcia
|
384,12 |
s DPH |
2020/564
|
|
22.10.2020 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
2022057
|
Učebnica Technika 7
|
4,50 |
s DPH |
2020/522
|
|
09.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
20200155
|
Deratizácia ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
21.10.2020 |
|
Faktúra |
3002408877
|
mlieko
|
186,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
18.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
20200700
|
Ovocie - školský program
|
15,21 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
202022613
|
Praktická personalistika pre školy - okt. 2020
|
43,61 |
s DPH |
2020/563
|
|
22.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
20202475
|
Hygienické potreby, papierové utierky, čistiace prostriedky, jednorazové rukavice
|
549,71 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
D. H. Komplet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
27.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
2041766
|
Metodická príručka AJ + CD
|
81,61 |
s DPH |
2020/560
|
|
22.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
Faktúra |
3242455509
|
mrazený tovar
|
219,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
18.12.2024 |
09.12.2024 |
|
Faktúra |
3120200810
|
Učebnice - 1. stupeň
|
745,05 |
s DPH |
2020/549
|
|
04.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
16.10.2020 |
04.09.2020 |
|
Faktúra |
20244427
|
ovocie , zelenina
|
224,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
18.12.2024 |
16.12.2024 |