|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200705
|
Stojan na mikrofón a mobil
|
42,52 |
s DPH |
2022/842
|
|
01.12.2022 |
Elementrix s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1461156994
|
Za poskytnuté služby od 01.10.2022 - 31.10.2022
|
23,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202710
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
400,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
D.H. Komplet s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200744
|
Príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
2022/815
|
|
14.11.2022 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522061199
|
Tiger Time Level 3 - obrázkové karty
|
22,61 |
s DPH |
2022/813
|
|
14.11.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200790
|
Servisná perióda 11/2022, skrutky, lepidlo, konektory, kábel, servis nad rámec zmluvy
|
297,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Free Tech services, spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
960902
|
Vak na lopty, basketbalové lopty
|
103,30 |
s DPH |
2022/824
|
|
11.11.2022 |
Radansport s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
472022
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd 10/2022
|
984,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223024
|
Volejbalová sieť
|
114,00 |
s DPH |
2022/812
|
|
11.11.2022 |
Volejbal, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 11/2022
|
557,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Zmluva |
2022/796
|
Príloha č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č.20/SZUŠ - 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224913
|
Zdravotné sandále
|
36,35 |
s DPH |
2022/784
|
|
22.11.2022 |
Elstrote spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/784
|
Zdravotné sandále
|
36,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Elstrote spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201304347
|
potraviny
|
603,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci šj |
28.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201304012
|
potraviny
|
431,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci šj |
28.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3221393629
|
mrazený tovar
|
117,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Food logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci šj |
28.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3221410469
|
mrazený tovar
|
135,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Food logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci šj |
28.11.2022 |
14.11.2022 |